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公司审计部开展2023年内部项目审计工作

发布时间:2023-05-25 10:30:00 阅读次数:760

公司审计部近期对渭南中海学府里项目一期B标段主要就内部控制和风险管理开展了2023年内部项目审计工作。审计过程中,财务资产部、生产安全部、合约部、物资部、综合办公室等相关部门及项目部积极配合内审工作。

5月17日,审计部一行到渭南中海学府里项目部进行了实地审计,主要查阅了材料检验资料和记录,采购、验收、出入库记录,农民工工资管理等资料,项目部对审计人员提出的问题进行了详细解答。

此次项目内审工作,审计部将对所涉项目整体建设过程的内部控制和风险管理进行评价,及时发挥审计监督作用,以进一步促进项目建设质量、工期、成本等建设目标顺利实现。

李盼/文、图